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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2087-72-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelación solicitada |
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Fecha de Envío |
28-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ASEO MES DE NOVIEMBRE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
EL IVA DISCREPA POR UN PESO POR LO QUE NO SE PUEDE CUADRAR AL VALOR DADO QUE DA UN PESO MAS Y CORRESPONDE UN PESO MENOS |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2087-1-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CARDENAL CARO
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R.U.T. |
60.511.141-6 |
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Dirección de Facturación |
Carrera N° 577 |
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Comuna |
Pichilemu
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Impuesto |
212514,5193 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carrera N° 577 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SERVIASEO EIRL |
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Razón Social |
LUIS HERNAN PAVEZ VARGAS CONSTRUCTORA TRANSPORTE Y
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R.U.T. |
76.228.537-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SERVIASEO EIRL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78180103
| Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t | 1 | Mes | Servicio de aseo diario en dependencias de la Delegación Presidencial Provincial Cardenal Caro, correspondiente al
mes de Octubre 2024
Se procedió a realizar multa DE 0,5 UF | Servicio de Aseo dependencias DPP |
$ 1.118.497,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.118.497
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$ 1.118.497
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Total Neto
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$ 1.118.497
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 212.515
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$ 1.331.012
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.