Orden de Compra. Nº2087-72-SE24 "SERVICIO DE ASEO MES DE NOVIEMBRE"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CARDENAL CARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2087-72-SE24
Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada
Fecha de Envío 28-11-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO MES DE NOVIEMBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas EL IVA DISCREPA POR UN PESO POR LO QUE NO SE PUEDE CUADRAR AL VALOR DADO QUE DA UN PESO MAS Y CORRESPONDE UN PESO MENOS
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2087-1-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Delegación Presidencial Provincial Cardenal Caro
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CARDENAL CARO
R.U.T. 60.511.141-6
Dirección de Unidad de Compra Carrera N° 577
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 188 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CARDENAL CARO
R.U.T. 60.511.141-6
Dirección de Facturación Carrera N° 577
Comuna Pichilemu
Impuesto 212514,5193
Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 577
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVIASEO EIRL
Razón Social LUIS HERNAN PAVEZ VARGAS CONSTRUCTORA TRANSPORTE Y
R.U.T. 76.228.537-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERVIASEO EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1MesServicio de aseo diario en dependencias de la Delegación Presidencial Provincial Cardenal Caro, correspondiente al mes de Octubre 2024 Se procedió a realizar multa DE 0,5 UFServicio de Aseo dependencias DPP $ 1.118.497,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.118.497 $ 1.118.497
Total Neto $ 1.118.497
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 212.515
TOTAL OC $ 1.331.012


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.