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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2088-1374-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
22-12-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Nacimiento |
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Razón Social |
Hospital Nacimiento
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R.U.T. |
61.602.220-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Julio Hemmelmann 711 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Nacimiento
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R.U.T. |
61.602.220-2 |
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Dirección de Facturación |
Julio Hemmelmann 711 |
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Comuna |
Nacimiento
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Impuesto |
4729,2349 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Julio Hemmelmann 711 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
65240688 |
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Razón Social |
Héctor Gutiérrez Riquelme
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R.U.T. |
6.524.068-8 |
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Sucursal |
65240688 |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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86131502
| Pintura | 2 | Unidad no definida | GALON LATEX COLOR CREMA | GALON LATEX COLOR CREMA |
$ 4.193,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.386
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$ 8.387
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86131502
| Pintura | 2 | Unidad no definida | GALON LATEX COLOR BLANCO | GALON LATEX COLOR BLANCO |
$ 4.193,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.386
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$ 8.387
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30161508
| Rodillo de papel pintado | 1 | Unidad no definida | RODILLO MEDIANO | RODILLO MEDIANO |
$ 1.336,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.336
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$ 1.336
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31211904
| Brochas | 1 | Unidad no definida | BROCHA 3" | BROCHA 3" |
$ 748,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 748
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$ 748
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30111701
| Enlucido de yeso | 1 | kilogramo | FRAGUE COLOR BLANCO | FRAGUE COLOR BLANCO |
$ 580,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 580
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$ 580
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31201601
| Adhesivos químicos | 1 | Litro | AGOREX | AGOREX |
$ 5.454,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.454
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$ 5.454
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Total Neto
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$ 24.891
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.729
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$ 29.620
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.