Orden de Compra. Nº2088-308-SE16 "CONVENIO IMPRENTA DESDE LIC. 2088-3-LE15"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD BIO BIO HOSPITAL NACIMIENTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2088-308-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-05-2016
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO IMPRENTA DESDE LIC. 2088-3-LE15
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2088-3-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Nacimiento
Razón Social SERVICIO SALUD BIO BIO HOSPITAL NACIMIENTO
R.U.T. 61.602.220-2
Dirección de Unidad de Compra Julio Hemmelmann 711
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD BIO BIO HOSPITAL NACIMIENTO
R.U.T. 61.602.220-2
Dirección de Facturación Julio Hemmelmann 711
Comuna Nacimiento
Impuesto 44954
Dirección de Envío de la Factura Julio Hemmelmann 711
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-05-2016
TítuloDescripción
SOBRE LA ENTREGA DEL PRODUCTOENTREGA DE PRODUCTOS A ENCARGADO DE BODEGA SR. ALEJANDRO YICHI OFICINA DE ABASTECIMIENTO EN HORARIO DE LUNES A JUEVES DE 08 A 17 HRS. Y EL DIA VIERNES DE 08 A 16 HRS.  EN DEPENDENCIAS DESTINADAS PARA ELLO SE INSISTE QUE SE RECIBIRA LA CANTIDAD TOTAL SOLICITADA Y NO PARCIALIZADA Y ESTA DEBE VENIR DEBIDAMENTE FACTURADA, DE ACUERDO A FECHA ESTIPULADA POR PROVEEDOR
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rosa Elena Muñoz Henriquez
Razón Social ROSA ELENA MUNOZ HENRIQUEZ
R.U.T. 6.294.220-7
Sucursal Rosa Elena Muñoz Henriquez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales200Unidad no definidaLIBRETAS C/LAPIZ MAS LOGOS HFCN Y ACREDITACIONLIBRETAS C/LAPIZ MAS LOGOS HFCN Y ACREDITACION $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.600 $ 201.600
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales1Unidad no definidaPENDON ACREDITACIONPENDON ACREDITACION $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
Total Neto $ 236.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.954
TOTAL OC $ 281.554


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.