Orden de Compra. Nº2088-718-SE17 "CONVENIO FERRETERIA O/c DESDE 2088-55-LE15"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD BIO BIO HOSPITAL NACIMIENTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2088-718-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-11-2017
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO FERRETERIA O/c DESDE 2088-55-LE15
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2088-55-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Nacimiento
Razón Social SERVICIO SALUD BIO BIO HOSPITAL NACIMIENTO
R.U.T. 61.602.220-2
Dirección de Unidad de Compra Julio Hemmelmann 711
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD BIO BIO HOSPITAL NACIMIENTO
R.U.T. 61.602.220-2
Dirección de Facturación Julio Hemmelmann 711
Comuna Nacimiento
Impuesto 20429,3586
Dirección de Envío de la Factura Julio Hemmelmann 711
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 119616573
Razón Social EMIR ANDRES RIOS VARGAS
R.U.T. 11.961.657-3
Sucursal 119616573
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121610
Maderas duras10Unidad no definidaLIJA MADERA 120LIJA MADERA 120 $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.261
27111716
Llave Torx2Unidad no definidaLLAVE LAVATORIOLLAVE LAVATORIO $ 3.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.034 $ 6.034
31211501
Pinturas al esmalte1Unidad no definidaESMALTE SINTETICO AZULESMALTE SINTETICO AZUL $ 14.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.202 $ 14.202
31211501
Pinturas al esmalte1Unidad no definidaESMALTE SINTETICO BLANCOESMALTE SINTETICO BLANCO $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.958 $ 4.958
31211904
Brochas2Unidad no definidaBROCHAS 2"BROCHAS 2" $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.194 $ 3.193
39111521
Plafones4Unidad no definidaFOCO LED 10 WFOCO LED 10 W $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.556 $ 26.555
39111521
Plafones4Unidad no definidaFOCO LED 20WFOCO LED 20W $ 10.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.360 $ 43.361
40141901
Conductos flexibles2Unidad no definidaFLEXIBLE 40 MM 1/2"FLEXIBLE 40 MM 1/2" $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.980 $ 3.980
40141901
Conductos flexibles2Unidad no definidaFLEXIBLE 50 MM 1/2"FLEXIBLE 50 MM 1/2" $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.980 $ 3.980
Total Neto $ 107.523
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.429
TOTAL OC $ 127.952


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.