Orden de Compra. Nº2088-940-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2088-33-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD BIO BIO HOSPITAL NACIMIENTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2088-940-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2088-33-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2088-33-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Nacimiento
Razón Social SERVICIO SALUD BIO BIO HOSPITAL NACIMIENTO
R.U.T. 61.602.220-2
Dirección de Unidad de Compra Julio Hemmelmann 711
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD BIO BIO HOSPITAL NACIMIENTO
R.U.T. 61.602.220-2
Dirección de Facturación Julio Hemmelmann 711
Comuna Nacimiento
Impuesto 31397,5
Dirección de Envío de la Factura Julio Hemmelmann 711
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-01-2019
TítuloDescripción
SOBRE LA ENTREGADESPACHAR LO ANTES POSIBLE DE ACUERDO A PLAZO ESTIPULADO POR PROVEEDOR (RECORDAR QUE HAY MULTA POR DIA DE ATRASO EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO SOLICITADO) A SERVICIO DE FARMACIA SRA. ROSA VELOZO VELOZO DE HABER ALGUN PROBLEMA AVISAR AL FONO:43-332976, EN HORARIO DE LUNES A JUEVES DE 08 A 17 HRS. Y EL DIA VIERNES DE 08 A 16 HRS., GRACIAS.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Trema
Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA
R.U.T. 76.128.840-7
Sucursal Trema
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41123401
Vasos de dosificación3000UnidadVASOS DESECHABLES5251000940 VASO DESECH. 120 cc. BLANCO u. $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
51102707
Gluconato de clorhexidina15FrascoCLORHEXIDINA 0,12% 500 ML5021000550 ORALGENE CLORHEXIDINA 0,12 % S ALCOHOL Fco. 500 ml. $ 3.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.250 $ 53.250
42151627
Espejos o mangos de espejos dentales50UnidadMANGO ESPEJO DENTAL4801000601 MANGO ESPEJO Cod. 12-001 DW $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.500 $ 39.500
30201903
Unidades dentales50UnidadESPEJO DENTAL N°54801000367 ESPEJO DENTAL SIN AUMENTO Nº 5 UNIDAD Cod. 13-001 ST DW $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500
Total Neto $ 165.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.398
TOTAL OC $ 196.648


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.