Orden de Compra. Nº2088-992-CM14 "MATERIALES Y UTILES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD BIO BIO HOSPITAL NACIMIENTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2088-992-CM14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y UTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Nacimiento
Razón Social SERVICIO SALUD BIO BIO HOSPITAL NACIMIENTO
R.U.T. 61.602.220-2
Dirección de Unidad de Compra Julio Hemmelmann 711
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD BIO BIO HOSPITAL NACIMIENTO
R.U.T. 61.602.220-2
Dirección de Facturación Julio Hemmelmann 711
Comuna Nacimiento
Impuesto 56580,1
Dirección de Envío de la Factura Julio Hemmelmann 711
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
SOBRE LA ENTREGA

DESPACHAR LO ANTES POSIBLE DE ACUERDO A PLAZO ESTIPULADO POR PROVEEDOR (RECORDAR QUE HAY MULTA POR DIA DE ATRASO EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO SOLICITADO) A ENCARGADO DE BODEGAS

GENERALES SR. ALEJANDRO YICHI GONZALEZ DE HABER ALGUN PROBLEMA AVISAR AL FONO:43-332976, EN HORARIO DE LUNES A JUEVES DE 08º A 13ª Y 14º 17º HRS. Y EL DIA VIERNES DE 08º A 13º Y

14º 16º HRS., GRACIAS.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-7-LP12
BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS 180 (25547) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS 118828(25547) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS ; Código: 10977;Región : VIII $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.100 $ 89.100
12141901
2239-7-LP12
Cloro Cl4 (302003) CLORO CLORINDA CORRIENTE 1000 cc 15 UNIDADES 302003(302003) CLORO CLORINDA CORRIENTE 1000 cc 15 UNIDADES; Código: 16145;Región : VIII $ 8.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.440 $ 33.440
42132102
2239-7-LP12
Cubrecamillas50 (519707) SABANILLA ELITE 2 ROLLOS 509510(519707) SABANILLA ELITE 2 ROLLOS ; Código: 92208;Región : VIII $ 3.505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.250 $ 175.250
Total Neto $ 297.790
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.580
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 354.370


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.