Orden de Compra. Nº2089-1165-SE13 "MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2089-1165-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-12-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2089-67-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra 12 de febrero 233
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Facturación 12 de febrero 233
Comuna Tucapel
Impuesto 28013,28992
Dirección de Envío de la Factura 12 de febrero 233
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mila de la Parra Vera
Razón Social MILA MARGOT DE LA PARRA VERA
R.U.T. 10.839.145-6
Sucursal Mila de la Parra Vera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53141626
Bastidores de bordado12UnidadCARTON ENTELEDADO 40X40.CARTON ENTELEDADO 40X40. $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.252 $ 30.252
27112719
Pistola de encolar6UnidadPISTOLA DE SILICONAPISTOLA DE SILICONA $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.078 $ 15.076
44121618
Tijeras6UnidadTIJERAS GRANDESTIJERAS GRANDES $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.782
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ60UnidadBARRAS DE SILICONABARRAS DE SILICONA $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)10BlockGOMA EVAGOMA EVA $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.403
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)10BlockGOMA EVA CON DISEÑOGOMA EVA CON DISEÑO $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.084
44121604
Timbres y sellos4UnidadTIMBRES AUTOMATICOSTIMBRES AUTOMATICOS $ 14.969,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.876 $ 59.876
44121802
Líquido corrector2UnidadLAPIZ CORRECTORLAPIZ CORRECTOR $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.513
60121501
Rotuladores de base acuosa3UnidadPLUMONES PUNTA GRUESA COLOR NEGROPLUMONES PUNTA GRUESA COLOR NEGRO $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134 $ 1.134
53131507
Mondadientes3PaquetePAQUETES DE BROCHETAPAQUETES DE BROCHETA $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
60121236
Pinceles6UnidadPINCEL PELO CAMELLO N° 1.PINCEL PELO CAMELLO N° 1. $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
60121236
Pinceles6UnidadPINCEL PELO CAMELLO N° 3.PINCEL PELO CAMELLO N° 3. $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
60121236
Pinceles6UnidadPINCEL PELO CAMELLO N° 5.PINCEL PELO CAMELLO N° 5. $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.410 $ 1.412
41111604
Reglas3UnidadPINTURA DE GENERO ARTEL 28 CC. COLOR ROJO, AMARILLO, AZUL, BLANCO, VERDE Y CAFE.PINTURA DE GENERO ARTEL 28 CC. COLOR ROJO, AMARILLO, AZUL, BLANCO, VERDE Y CAFE. $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 882 $ 882
60121001
Pinturas12FrascoPINTURA DE GENERO ARTEL 28 CC. COLOR ROJO, AMARILLO, AZUL, BLANCO, VERDE Y CAFE.PINTURA DE GENERO ARTEL 28 CC. COLOR ROJO, AMARILLO, AZUL, BLANCO, VERDE Y CAFE. $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.960 $ 6.958
Total Neto $ 147.438
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.013
TOTAL OC $ 175.451


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.