Orden de Compra. Nº2089-123-SE15 "MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2089-123-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 24-02-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2089-2-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra 12 de febrero 233
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Facturación 12 de febrero 233
Comuna Tucapel
Impuesto 56772
Dirección de Envío de la Factura 12 de febrero 233
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 123251210
Razón Social MAURICIO ALEJANDRO PINILLA JOFRE
R.U.T. 12.325.121-0
Sucursal 123251210
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111704
Enchufes2UnidadENCHUFES MACHOS PORTATILENCHUFES MACHOS PORTATIL $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
31241702
Espejos metálicos5UnidadESPEJOS DE ESCRITORIO METALICOESPEJOS DE ESCRITORIO METALICO $ 18.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.000 $ 94.000
47121702
Envases para residuos o forros rígidos2UnidadBASURERO METALICO DE 30 LITROS.BASURERO METALICO DE 30 LITROS. $ 45.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.000 $ 91.000
47121702
Envases para residuos o forros rígidos3UnidadCAJAS PLASTICAS 38X26X20.CAJAS PLASTICAS 38X26X20. $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.300 $ 12.300
39121310
Cajas de uso general2UnidadRELOJ DE PAREDRELOJ DE PARED $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria1UnidadDISCO DE CORTE CEMENTODISCO DE CORTE CEMENTO $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
21101802
Pulverizadores5UnidadPULVERIZADOR DE 500 MM.PULVERIZADOR DE 500 MM. $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
27112108
Alicates de punta de aguja1UnidadPELACABLESPELACABLES $ 15.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.500 $ 15.500
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria1UnidadDISCO DE CORTE DIAMANTADODISCO DE CORTE DIAMANTADO $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
27112108
Alicates de punta de aguja2UnidadALICATES UNIVERSALESALICATES UNIVERSALES $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
Total Neto $ 298.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.772
TOTAL OC $ 355.572


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.