Orden de Compra. Nº2089-151-SE17 "CONVENIO SUMINISTRO- MATERIALES DE FERRETERIA "
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2089-151-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-03-2017
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO- MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2089-2-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra 12 de febrero 233
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Facturación 12 de febrero 233
Comuna Tucapel
Impuesto 199292,9
Dirección de Envío de la Factura 12 de febrero 233
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-03-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 123251210
Razón Social MAURICIO ALEJANDRO PINILLA JOFRE
R.U.T. 12.325.121-0
Sucursal 123251210
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24112401
Cofres, cajas o armarios para herramientas20UnidadCAJA WENCO DE 61 LTS CAJA WENCO DE 61 LTS $ 11.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.000 $ 232.000
40141702
Grifos1UnidadLLAVE CUELLO CISNE LAVAMANOS LLAVE CUELLO CISNE LAVAMANOS $ 27.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.700 $ 27.700
31132002
Repuestos de metal no ferroso en polvo7UnidadREPUESTOS PARA CAMAS HOSPITALIZACION REPUESTOS PARA CAMAS HOSPITALIZACION $ 29.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.500 $ 206.500
31162702
Ruedas2UnidadRUEDAS PARA PORTÓN DE 3"RUEDAS PARA PORTÓN DE 3" $ 4.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.680 $ 8.680
27111704
Enchufes6UnidadENCHUFE TRIPLE EMBUTIDOENCHUFE TRIPLE EMBUTIDO $ 3.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.780 $ 21.780
30102601
Platina de acero ferroso1UnidadMTS DE PLATINA PARA PORTON 40X4MTSMTS DE PLATINA PARA PORTÓN 40X4MTS $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
23152206
Protección de barrera3UnidadMOSQUETEROS VENTANAS URGENCIASMOSQUETEROS VENTANAS URGENCIAS $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000
25174210
Cable de sintonización de dirección con energía60Metro LinealCABLE EVAFLEX 2.5 MMCABLE EVAFLEX 2.5 MM $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
11162111
Malla1RolloMANGUERA MALLA FLEX 3/4"MANGUERA MALLA FLEX 3/4" $ 36.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.250 $ 36.250
30103205
Enrejado de hierro1TiraANGULO 20X20 P/PORTONANGULO 20X20 P/PORTON $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
Total Neto $ 1.048.910
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 199.293
TOTAL OC $ 1.248.203


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.