Orden de Compra. Nº2089-152-SE18 "C.SUMINISTRO-MANTENCIONES MENORES DE VEHÍCULOS"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2089-152-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-02-2018
Nombre de la Orden de Compra C.SUMINISTRO-MANTENCIONES MENORES DE VEHÍCULOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2089-23-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Huepil
Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra 12 de febrero 233
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días como establece el mando e instructivo del Presidente de la República, Ley de Presupuesto N°20890 de Diciembre 2015 correspondiente al año 2016 que establece este plazo para los Servicios de Salud y Hospitales de la Familia Y La Comunidad.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Facturación 12 de febrero 233
Comuna Tucapel
Impuesto 25091,21
Dirección de Envío de la Factura 12 de febrero 233
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 104420737
Razón Social ARMANDO ENRIQUE CANCINO CAPEL
R.U.T. 10.442.073-7
Sucursal 104420737
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101601
ampolletas halógenas1UnidadAMPOLLETA 12 VOL. AMB. HXRP-47AMPOLLETA 12 VOL. AMB. HXRP-47 $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546 $ 546
80111613
Mano de obra temporal2UnidadREPARACIÓN NEUMÁTICO AMB. HXRP-47REPARACIÓN NEUMÁTICO AMB. HXRP-47 $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042
80111613
Mano de obra temporal1UnidadCAMBIO DE ACEITE C/FILTRO AMB. DRZS-35CAMBIO DE ACEITE C/FILTRO AMB. DRZS-35 $ 97.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.311 $ 97.311
80111613
Mano de obra temporal2UnidadREPARACIÓN NEUMÁTICO AUTO ZB 1330REPARACIÓN NEUMÁTICO AUTO ZB 1330 $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042
39101601
ampolletas halógenas2UnidadAMPOLLETAS H7 AMB. HV HH 18AMPOLLETAS H7 AMB. HV HH 18 $ 5.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.756 $ 10.756
44121713
Plumillas1ParPLUMILLASPLUMILLAS $ 13.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.362 $ 13.362
Total Neto $ 132.059
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.091
TOTAL OC $ 157.150


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.