Orden de Compra. Nº
2089-207-SE18
"
C.SUMINISTRO-MATERIALES DE FERRETERÍA Y REPUESTOS
"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2089-207-SE18
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
12-03-2018
Nombre de la Orden de Compra
C.SUMINISTRO-MATERIALES DE FERRETERÍA Y REPUESTOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2089-26-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Huepil
Razón Social
Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
R.U.T.
61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra
12 de febrero 233
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
como establece el mando e instructivo del Presidente de la República, Ley de Presupuesto N°20890 de Diciembre 2015 correspondiente al año 2016 que establece este plazo para los Servicios de Salud y Hospitales de la Familia Y La Comunidad.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
R.U.T.
61.607.305-2
Dirección de Facturación
12 de febrero 233
Comuna
Tucapel
Impuesto
70936,5
Dirección de Envío de la Factura
12 de febrero 233
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
123251210
Razón Social
MAURICIO ALEJANDRO PINILLA JOFRE
R.U.T.
12.325.121-0
Sucursal
123251210
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31151905
Correas de caucho
2
Unidad
CORREAS PARA AIRE ACONDICIONADOO
CORREAS PARA AIRE ACONDICIONADOO
$ 15.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
40161505
Filtros de aire
4
Unidad
FILTROS PARA EQUIPO AIRE ACONDICIONADO
FILTROS PARA EQUIPO AIRE ACONDICIONADO
$ 45.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 180.000
$ 180.000
11151512
Fibras de vidrio
1
Unidad
VIDRIO TERMOPANEL 900X1200
VIDRIO TERMOPANEL 900X1200
$ 55.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.000
$ 55.000
23153131
Placas o barras o cintas de desgaste
4
Unidad
PLACAS DE 2 PUESTOS CON SOPORTE
PLACAS DE 2 PUESTOS CON SOPORTE
$ 3.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.800
$ 15.800
31161601
Pernos de anclaje
6
Unidad
PERNOS DE ANCLAJE 3/16X3
PERNOS DE ANCLAJE 3/16X3
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.400
$ 5.400
39111803
Portalámparas
3
Unidad
PORTALAMPARAS
PORTALAMPARAS
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
31201601
Adhesivos químicos
1
Unidad
AGOREX
AGOREX
$ 6.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.500
$ 6.500
39101605
ampolletas fluorescentes
5
Unidad
TUBOS FLUORECENTE 36W
TUBOS FLUORECENTE 36W
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
46171501
Candados
2
Unidad
CANDADOS
CANDADOS
$ 7.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
39111702
Lámparas portátiles
1
Unidad
LINTERNA MANOS LIBRES
LINTERNA MANOS LIBRES
$ 9.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.500
$ 9.500
23153131
Placas o barras o cintas de desgaste
7
Unidad
PLACAS CIEGAS CON SOPORTE
PLACAS CIEGAS CON SOPORTE
$ 3.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.650
$ 27.650
86131502
Pintura
1
Litro
PINTURA CAFÉ MORO
PINTURA CAFÉ MORO
$ 9.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.500
$ 9.500
Total Neto
$ 373.350
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 70.936
TOTAL OC
$ 444.286
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.