Orden de Compra. Nº2089-207-SE18 "C.SUMINISTRO-MATERIALES DE FERRETERÍA Y REPUESTOS "
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2089-207-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-03-2018
Nombre de la Orden de Compra C.SUMINISTRO-MATERIALES DE FERRETERÍA Y REPUESTOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2089-26-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Huepil
Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra 12 de febrero 233
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días como establece el mando e instructivo del Presidente de la República, Ley de Presupuesto N°20890 de Diciembre 2015 correspondiente al año 2016 que establece este plazo para los Servicios de Salud y Hospitales de la Familia Y La Comunidad.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Facturación 12 de febrero 233
Comuna Tucapel
Impuesto 70936,5
Dirección de Envío de la Factura 12 de febrero 233
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 123251210
Razón Social MAURICIO ALEJANDRO PINILLA JOFRE
R.U.T. 12.325.121-0
Sucursal 123251210
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31151905
Correas de caucho2UnidadCORREAS PARA AIRE ACONDICIONADOOCORREAS PARA AIRE ACONDICIONADOO $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
40161505
Filtros de aire4UnidadFILTROS PARA EQUIPO AIRE ACONDICIONADOFILTROS PARA EQUIPO AIRE ACONDICIONADO $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
11151512
Fibras de vidrio1UnidadVIDRIO TERMOPANEL 900X1200VIDRIO TERMOPANEL 900X1200 $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
23153131
Placas o barras o cintas de desgaste4UnidadPLACAS DE 2 PUESTOS CON SOPORTEPLACAS DE 2 PUESTOS CON SOPORTE $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.800 $ 15.800
31161601
Pernos de anclaje6UnidadPERNOS DE ANCLAJE 3/16X3PERNOS DE ANCLAJE 3/16X3 $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
39111803
Portalámparas3UnidadPORTALAMPARASPORTALAMPARAS $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
31201601
Adhesivos químicos1UnidadAGOREXAGOREX $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
39101605
ampolletas fluorescentes5UnidadTUBOS FLUORECENTE 36WTUBOS FLUORECENTE 36W $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
46171501
Candados2UnidadCANDADOSCANDADOS $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
39111702
Lámparas portátiles1UnidadLINTERNA MANOS LIBRESLINTERNA MANOS LIBRES $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500
23153131
Placas o barras o cintas de desgaste7UnidadPLACAS CIEGAS CON SOPORTE PLACAS CIEGAS CON SOPORTE $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.650 $ 27.650
86131502
Pintura1LitroPINTURA CAFÉ MOROPINTURA CAFÉ MORO $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500
Total Neto $ 373.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 70.936
TOTAL OC $ 444.286


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.