Orden de Compra. Nº2089-210-SE17 "CONVENIO DE SUMINISTRO - MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2089-210-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-03-2017
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO - MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2089-2-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra 12 de febrero 233
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Facturación 12 de febrero 233
Comuna Tucapel
Impuesto 32993,5
Dirección de Envío de la Factura 12 de febrero 233
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-03-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 123251210
Razón Social MAURICIO ALEJANDRO PINILLA JOFRE
R.U.T. 12.325.121-0
Sucursal 123251210
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121802
Lubricantes anticorrosivos1UnidadANTICORROSIVO PARA PORTONANTICORROSIVO PARA PORTON $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
27111706
Llave de tuercas de boca abierta1UnidadLLAVE ANGULAR PARA BAÑO JARDINLLAVE ANGULAR PARA BAÑO JARDIN $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
20101903
Piezas de recambio de sistemas secundarios de arra6UnidadFLAPER PARA BAÑOFLAPER PARA BAÑO $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
31242206
Vidrios ópticamente planos1UnidadVIDRIO DE PUERTA RELOJ CONTROLVIDRIO DE PUERTA RELOJ CONTROL $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
24121802
Latas de pintura o barniz1GalónBARNIZ BARNIZ $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
31211904
Brochas2UnidadBROCHAS 2 1/2"BROCHAS 2 1/2" $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
46171503
Juegos de cerraduras1UnidadCHAPA URGENCIAS CHAPA URGENCIAS $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
30103312
Molduras de metales ferrosos2UnidadSEPARADORES DE ALUMINIO . P/ URGENCIA SEPARADORES DE ALUMINIO . P/ URGENCIA $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
47131819
Limpiadores cáusticos o soda cáustica1kilogramoSODA CAUTICASODA CAUTICA $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350 $ 1.350
31211604
Diluyentes para pinturas1LitroAGUARRASAGUARRAS $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
Total Neto $ 173.650
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.994
TOTAL OC $ 206.644


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.