Orden de Compra. Nº2089-236-SE15 "MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2089-236-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-03-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2089-2-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra 12 de febrero 233
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Facturación 12 de febrero 233
Comuna Tucapel
Impuesto 31308,01
Dirección de Envío de la Factura 12 de febrero 233
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 123251210
Razón Social MAURICIO ALEJANDRO PINILLA JOFRE
R.U.T. 12.325.121-0
Sucursal 123251210
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111704
Enchufes10UnidadENCHUFES TRIPLES EMBUTIDOS.ENCHUFES TRIPLES EMBUTIDOS. $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
46151601
Manillas2UnidadMANILLASMANILLAS $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
39101701
Tubos fluorescentes3UnidadEQUIPO FLUORESCENTE 36 WATTS.EQUIPO FLUORESCENTE 36 WATTS. $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
39121303
Cajas eléctricas10UnidadCAJAS CHUQUICAJAS CHUQUI $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
39121501
Interruptores de seguridad5UnidadINTERRIPTORES SIMPLES EMBUTIDOSINTERRIPTORES SIMPLES EMBUTIDOS $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadESMALTE SINTETICP CERECITAESMALTE SINTETICP CERECITA $ 21.945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.945 $ 21.945
31211906
Rodillos de pintar1UnidadRODILLO DE 14 CM.RODILLO DE 14 CM. $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
31211904
Brochas1UnidadBROCHA 4".BROCHA 4". $ 4.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.250 $ 4.250
40142007
Mangueras especiales2UnidadMANGUERA ENGOMADA 5/16.MANGUERA ENGOMADA 5/16. $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
42272214
Válvulas, adaptadores o conectores de circuito1UnidadCONECTOR HI 5/16.CONECTOR HI 5/16. $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
26101750
Válvula de estrangulación1UnidadVALVULA DE PASO DE 5/16.VALVULA DE PASO DE 5/16. $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
27112103
Abrazaderas2UnidadABRAZADERASABRAZADERAS $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
60122401
Fragmentos de vidrios de colores1UnidadVIDRIO 106X43 CM. 3MM DE ESPESOR.VIDRIO 106X43 CM. 3MM DE ESPESOR. $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084
Total Neto $ 164.779
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.308
TOTAL OC $ 196.087


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.