|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2089-237-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
21-03-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
C.S- MANTENCIONES Y REPARACIONES MUEBLE E INMUEBLE |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2089-11-LP17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
La factura será pagada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del Hospital de Huépil, como establece el mando e instructivo del Presidente de la República, Ley de Presupuesto N°20890 de Diciembre 2015 corre |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
|
|
R.U.T. |
61.607.305-2 |
|
Dirección de Facturación |
12 de febrero 233 |
|
Comuna |
Tucapel
|
|
Impuesto |
30210 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
12 de febrero 233 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Guillermo Andrés |
|
Razón Social |
SAN SEBASTIAN E.I.R.L.
|
|
R.U.T. |
76.220.709-5 |
|
Sucursal |
Guillermo Andrés |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80111613
| Mano de obra temporal | 3 | Unidad | MANTENCION DE EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO ; SEGÚN COTIZACIÓN Nº8898 ADJUNTA | MANTENCION DE EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO ; SEGÚN COTIZACIÓN Nº8898 ADJUNTA |
$ 53.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 159.000
|
$ 159.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 159.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 30.210
|
|
$ 189.210
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.