Orden de Compra. Nº2089-283-SE16 "MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2089-283-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 15-04-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2089-2-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra 12 de febrero 233
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Facturación 12 de febrero 233
Comuna Tucapel
Impuesto 42750
Dirección de Envío de la Factura 12 de febrero 233
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 123251210
Razón Social MAURICIO ALEJANDRO PINILLA JOFRE
R.U.T. 12.325.121-0
Sucursal 123251210
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111810
Interruptor de lámpara3Unidad no definidaINTERREPTOR 9/12 EMBUTIDOINTERRUPTOR 9/12 EMBUTIDO $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
24112404
Caja2Unidad no definidaCAJA CHUQUICAJA CHUQUI $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
27111704
Enchufes2Unidad no definidaENCHUFES TRIPLE EMBUTIDOS ENCHUFES TRIPLE EMBUTIDOS $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
39101605
ampolletas fluorescentes3Unidad no definidaEQUIPO FLUORECENTES PARA URGENCIA EQUIPO FLUORECENTES PARA URGENCIA $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000
31201505
Cinta adhesiva de doble cara3Unidad no definidaCINTA SUPER 23 3MCINTA SUPER 23 3M $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
39101608
Focos cialiticos3Unidad no definidaFOCOS LED 10 WATT FOCOS LED 10 WATT $ 15.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.500 $ 46.500
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito3UnidadCINTA SUPER 33 3M CINTA SUPER 33 3M $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
40142307
Extremos cortos de tubería para soldar4Unidad no definidaDISPLAY SOLDADURA INOXIDABLE DISPLAY SOLDADURA INOXIDABLE $ 6.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.400 $ 27.400
46171503
Juegos de cerraduras1Unidad no definidaCERRADURRA SCANAVINNICERRADURRA SCANAVINNI $ 25.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.500 $ 25.500
46171503
Juegos de cerraduras2Unidad no definidaCERRADURA PARA MUEBLES CERRADURA PARA MUEBLES $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
15121510
Antigripado1Unidad no definidaWW40 PARA MANTENCION WW40 PARA MANTENCION $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
15121902
Grasa1Unidad no definidaPOTE DE GRASA PARA PUERTAS POTE DE GRASA PARA PUERTAS $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
72101603
Servicios de canalones (canaletas) y tubos de baja2Unidad no definidaCANALETAS 10 X 20CANALETAS 10 X 20 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
26121610
Cable de bronce15Unidad no definidaMTS DE CABLE 2.5 PARA URGENCIA MTS DE CABLES 2.5 PARA URGENCIA $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
Total Neto $ 225.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.750
TOTAL OC $ 267.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.