Orden de Compra. Nº2089-295-SE17 "CONVENIO SUMINISTRO- MATERIALES DE FERRETERIA "
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2089-295-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-04-2017
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO- MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2089-2-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra 12 de febrero 233
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Facturación 12 de febrero 233
Comuna Tucapel
Impuesto 59745,5
Dirección de Envío de la Factura 12 de febrero 233
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-04-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 123251210
Razón Social MAURICIO ALEJANDRO PINILLA JOFRE
R.U.T. 12.325.121-0
Sucursal 123251210
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura3GalónPINTURA AL AGUA PINTURA AL AGUA $ 24.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.850 $ 74.850
86131502
Pintura3GalónPINTURA ALTO TRAFICOPINTURA ALTO TRAFICO $ 37.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.550 $ 113.550
31211904
Brochas3UnidadBROCHAS DE 2"BROCHAS DE 2" $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
26111702
Pilas alcalinas24UnidadPILLAS AA DURACELPILLAS AA DURACEL $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
31161601
Pernos de anclaje10UnidadPERNOS HILTI 1/4X2"PERNOS HILTI 1/4X2" $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
52161525
Control remoto5UnidadCONTROL REMOTO PORTONCONTROL REMOTO PORTON $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.500 $ 57.500
39121402
Enchufes eléctricos1UnidadEXTENCION CON ENCHUFE TRIPLEEXTENCION CON ENCHUFE TRIPLE $ 17.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica1UnidadCINTA SUPER 33 3MCINTA SUPER 33 3M $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500
27111704
Enchufes2UnidadENCHUFE MACHO GEWISENCHUFE MACHO GEWIS $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
25174210
Cable de sintonización de dirección con energía15Metro LinealMTS CORDÓN ELÉCTRICO 3X1.5MTS CORDÓN ELÉCTRICO 3X1.5 $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.750 $ 9.750
Total Neto $ 314.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.746
TOTAL OC $ 374.196


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.