Orden de Compra. Nº2089-445-SE15 "FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2089-445-SE15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-06-2015
Nombre de la Orden de Compra FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2089-2-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra 12 de febrero 233
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Facturación 12 de febrero 233
Comuna Tucapel
Impuesto 86260
Dirección de Envío de la Factura 12 de febrero 233
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 123251210
Razón Social MAURICIO ALEJANDRO PINILLA JOFRE
R.U.T. 12.325.121-0
Sucursal 123251210
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112801
Brocas2Unidad no definidaBROCAS PUNTA DIAMANTADA 6 MMBROCAS PUNTA DIAMANTADA 6 MM $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
31231104
Bronce en barra labrada1Unidad no definidaBARRA TIERRA 1.5 MTS. C/ CONECTORBARRA TIERRA 1.5 MTS. C/ CONECTOR $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
31231105
Cobre en barra labrada1Unidad no definidaLINGA DE 10 MTS. PARA TUBO OXIGENOLINGA DE 10 MTS. PARA TUBO OXIGENO $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
27111704
Enchufes1Unidad no definidaENCHUFE EMBUTIDO TRIPLE BTICINOENCHUFE EMBUTIDO TRIPLE BTICINO $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
40141702
Grifos2Unidad no definidaSIFON PARA LAVAPLATOSSIFON PARA LAVAPLATOS $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
47131819
Limpiadores cáusticos o soda cáustica2Unidad no definidaKILOS SODA CAUTICAKILOS SODA CAUTICA $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
47131819
Limpiadores cáusticos o soda cáustica2Unidad no definidaPARES DE ZAPATOS DE SEGURIDAD 39PARES DE ZAPATOS DE SEGURIDAD 39 $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
53111601
Zapatos de hombre1Unidad no definidaPAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD 42PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD 42 $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
39111501
Artefactos fluorescentes4Unidad no definidaEQUIPO FLUORECENTE DOBLE S/PEQUIPO FLUORECENTE DOBLE S/P $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.000 $ 92.000
44112007
Buzón de sugerencias1Unidad no definidaBUZÓN DE SUGERENCIAS COLOR VERDEBUZÓN DE SUGERENCIAS COLOR VERDE $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000
30102511
Chapa de bronce1Unidad no definidaCHAPA PARA PORTON EXTERIORCHAPA PARA PORTON EXTERIOR $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
25172506
Neumáticos de bicicleta2Unidad no definidaNEUMÁTICO PARA CARRO CARGANEUMÁTICO PARA CARRO CARGA $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
Total Neto $ 454.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 86.260
TOTAL OC $ 540.260


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.