Orden de Compra. Nº2089-470-SE18 "C.SUMINISTRO-MATERIALES DE FERRETERÍA Y REPUESTOS "
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2089-470-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-06-2018
Nombre de la Orden de Compra C.SUMINISTRO-MATERIALES DE FERRETERÍA Y REPUESTOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2089-26-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Huepil
Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra 12 de febrero 233
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días La factura será pagada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del Hospital de Huépil.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Facturación 12 de febrero 233
Comuna Tucapel
Impuesto 45883,1
Dirección de Envío de la Factura 12 de febrero 233
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 123251210
Razón Social MAURICIO ALEJANDRO PINILLA JOFRE
R.U.T. 12.325.121-0
Sucursal 123251210
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43222612
Interruptores de red2UnidadINTERRUPTORES DOBLES CROMADOSINTERRUPTORES DOBLES CROMADOS $ 5.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.140 $ 10.140
43222612
Interruptores de red3UnidadINTERRUPTORES SIMPLES CROMADOSINTERRUPTORES SIMPLES CROMADOS $ 3.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.550 $ 11.550
32111503
Diodos emisores de luz (LED)20UnidadTUBOS LEDTUBOS LED $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000
27111704
Enchufes1UnidadENCHUFE EMBUTIDO 16 AENCHUFE EMBUTIDO 16 A $ 21.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.500 $ 21.500
31201503
Cintas adhesivas de protección10UnidadCINTAS AISLADORASCINTAS AISLADORAS $ 2.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.700 $ 20.700
32111503
Diodos emisores de luz (LED)5UnidadAMPOLLETAS LEDAMPOLLETAS LED $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
12161803
Aerosoles4UnidadLISOFORMLISOFORM $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
31201503
Cintas adhesivas de protección3UnidadCINTA ADHESIVA SUPER 33CINTA ADHESIVA SUPER 33 $ 7.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.850 $ 23.850
27111704
Enchufes3UnidadENCHUFE HEMBRA VOLANTE ENCHUFE HEMBRA VOLANTE $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
27111704
Enchufes3UnidadENCHUFE MACHO VOLANTE ENCHUFE MACHO VOLANTE $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
39111802
Cubiertas de lámpara2UnidadPORTA LAMPARAS CON TUERCAPORTA LAMPARAS CON TUERCA $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
86131502
Pintura1LitroPINTURA OLEO COLOR VERDEPINTURA OLEO COLOR VERDE $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
46151607
Cordones de seguridad15Metro LinealCORDÓN TRIPLECORDÓN TRIPLE $ 570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.550 $ 8.550
Total Neto $ 241.490
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.883
TOTAL OC $ 287.373


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.