Orden de Compra. Nº2089-588-SE18 "C.SUMINISTRO - SERVICIOS DE ASEO."
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2089-588-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-07-2018
Nombre de la Orden de Compra C.SUMINISTRO - SERVICIOS DE ASEO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2089-3-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Huepil
Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra 12 de febrero 233
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1177 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días La factura será cancelada dentro de los 45 días corridos siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del Hospital de Huépil, de acuerdo a lo establecido en la ley de presupuesto del sector público año 2018.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Facturación 12 de febrero 233
Comuna Tucapel
Impuesto 759708,73
Dirección de Envío de la Factura 12 de febrero 233
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-07-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRESERVI
Razón Social PRESERVI S A
R.U.T. 96.664.690-k
Sucursal PRESERVI
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadSERVICIOS DE ASEO POR 44 HORAS SEMANALES DE LUNES A VIERNES, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018.SERVICIOS DE ASEO POR 44 HORAS SEMANALES DE LUNES A VIERNES, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018. $ 551.594,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 551.594 $ 551.594
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadSERVICIOS DE ASEO POR 42 HORAS MENSUALES PARA CUBRIR FESTIVOS Y FINES DE SEMANA, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018.SERVICIOS DE ASEO POR 42 HORAS MENSUALES PARA CUBRIR FESTIVOS Y FINES DE SEMANA, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018. $ 197.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.280 $ 197.280
76111501
Servicios de limpieza de edificios1MesSERVICIOS DE ASEO MES DE JULIO DEL 2018.SERVICIOS DE ASEO MES DE JULIO DEL 2018. $ 3.249.593,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.249.593 $ 3.249.593
Total Neto $ 3.998.467
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 759.709
TOTAL OC $ 4.758.176


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.