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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2089-604-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
07-08-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO SUMINISTRO- ALIMENTOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2089-94-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
La factura será pagada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del Hospital de Huépil |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
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R.U.T. |
61.607.305-2 |
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Dirección de Facturación |
12 de febrero 233 |
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Comuna |
Tucapel
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Impuesto |
2126,6643 |
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Dirección de Envío de la Factura |
12 de febrero 233 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LOS ANDES |
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Razón Social |
JOSE DEL TRANSITO RIQUELME SALAMANCA
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R.U.T. |
7.236.098-2 |
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Sucursal |
LOS ANDES |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50161814
| Dulces con azúcar o sustitutos | 1 | Bolsa | CARAMELOS SUNNY ,FRUGELE | CARAMELOS SUNNY ,FRUGELE |
$ 1.429,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.429
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$ 1.429
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50131801
| Queso natural | 10 | Unidad | LAMINAS DE QUESO | LAMINAS DE QUESO |
$ 155,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.550
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$ 1.546
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50112001
| Carnes frescas procesadas y preparadas | 30 | Unidad | LAMINAS JAMÓN DE PAVO | LAMINAS JAMÓN DE PAVO |
$ 148,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.440
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$ 4.437
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 6 | Paquete | GALLETAS SURTIDAS | GALLETAS SURTIDAS |
$ 630,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.780
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$ 3.782
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Total Neto
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$ 11.193
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.127
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$ 13.320
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.