Orden de Compra. Nº2089-617-SE13 "MATERIALES DE OFICINA Y ANILADOS"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2089-617-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 22-07-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA Y ANILADOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2089-67-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra 12 de febrero 233
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Facturación 12 de febrero 233
Comuna Tucapel
Impuesto 8658,56277
Dirección de Envío de la Factura 12 de febrero 233
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mila de la Parra Vera
Razón Social MILA MARGOT DE LA PARRA VERA
R.U.T. 10.839.145-6
Sucursal Mila de la Parra Vera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ140BarraSILICONASILICONA $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.765
10161904
Flores secas2DocenaADORNOS EN FORMA DE FLORESADORNOS EN FORMA DE FLORES $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588 $ 588
44121708
Marcadores1UnidadMARCADORMARCADOR $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
44122117
Anillados2UnidadANILLADOSANILLADOS $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672
14111511
Papel de escribir3UnidadPAPEL FOTOGRAFICOPAPEL FOTOGRAFICO $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
10161904
Flores secas2UnidadADORNOS EN FORMA DE CALASADORNOS EN FORMA DE CALAS $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
44121612
Cuchillos cartoneros1UnidadCUCHILLO CARTONERO GRANDECUCHILLO CARTONERO GRANDE $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336
14121501
Cartón blanqueado4UnidadCARTON PIEDRACARTON PIEDRA $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.984 $ 1.983
27112717
Pistolas de calor1UnidadPISTOLAS SILICONAPISTOLAS SILICONA $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.513 $ 2.513
14111511
Papel de escribir21UnidadHOJAS DE PAPEL DE COLORHOJAS DE PAPEL DE COLOR $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 525 $ 529
14111511
Papel de escribir2UnidadPAPEL KANSONPAPEL KANSON $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202 $ 202
14111511
Papel de escribir6UnidadHOJAS MALMEROHOJAS MALMERO $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
39111517
Velas de Cera15UnidadVELAS BLANCASVELAS BLANCAS $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.410 $ 4.412
44122117
Anillados2UnidadANILLADOS MEDIANOSANILLADOS MEDIANOS $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017
44122117
Anillados2UnidadANILLADOS GRANDESANILLADOS GRANDES $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352 $ 2.353
14111511
Papel de escribir3HojaTARJETAS TARJETAS $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
47131603
Esponjas14Metro CuadradoESPONJA PARA MANUALIDADESESPONJA PARA MANUALIDADES $ 723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.122 $ 10.118
31201515
Cintas de papel6Metro LinealCINTA 2 CM. DE ANCHOCINTA DE 2 CM. DE ANCHO $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
31201515
Cintas de papel6Metro LinealCINTA DE 3 CM. DE ANCHO.CINTA DE 3 CM. DE ANCHO $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.968 $ 1.966
60121148
Papel lustre12PliegoPAPEL LUSTREPAPEL LUSTRE $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.920 $ 1.916
Total Neto $ 45.571
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.659
TOTAL OC $ 54.230


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.