Orden de Compra. Nº2089-650-SE07 "Materiales de ferreteria"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2089-650-SE07
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 15-11-2007
Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferreteria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas orden de compra con contrato de arrastre segun licitacion n° 2089-2-CO07. Complemento orden de compra n° 2089-595-SE07
Proveniente de Licitación 2089-2-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra 12 de febrero 233
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Facturación 12 de febrero 233
Comuna -1
Impuesto 18642,35027
Dirección de Envío de la Factura 12 de febrero 233
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social JORGE DE LA ROSA TAPIA GANGAS
R.U.T. 8.495.705-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas1GalónPinturas aceitosasOleo crema $ 6.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.378 $ 6.378
31211906
Rodillos de pintar1UnidadRodillos de pintarRodillo mediano $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798 $ 798
30171504
Puertas de madera1UnidadPuertas de maderaPuerta con marco $ 65.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.966 $ 65.966
31162309
Accesorios de estantes2UnidadAccesorios de estantesBisagras 4". $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
31161801
Chapas de seguridad1UnidadChapas de seguridadChapa para puerta $ 7.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.202 $ 7.202
31162506
Soporte de pared4UnidadSoporte de paredMosquetones $ 819,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.276 $ 3.277
30111601
Cemento10kilogramoCementoCemento $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.261
31211501
Pinturas al esmalte1LitroPinturas al esmalteEsmalte café moro $ 2.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.899 $ 2.899
31211604
Diluyentes para pinturas3LitroDiluyentes para pinturasAguarras $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.151
30102012
Hoja de zinc1PlanchaHoja de zincZinc ac x 3.66 mts. $ 6.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.429 $ 6.429
Total Neto $ 98.118
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.642
TOTAL OC $ 116.760


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.