Orden de Compra. Nº2089-673-SE17 "C.S- MANTENCIONES Y REPARACIONES MUEBLE E INMUEBLE"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2089-673-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-08-2017
Nombre de la Orden de Compra C.S- MANTENCIONES Y REPARACIONES MUEBLE E INMUEBLE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2089-11-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Huepil
Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra 12 de febrero 233
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Facturación 12 de febrero 233
Comuna Tucapel
Impuesto 228235,6
Dirección de Envío de la Factura 12 de febrero 233
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-09-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Guillermo Andrés
Razón Social SAN SEBASTIAN E.I.R.L.
R.U.T. 76.220.709-5
Sucursal Guillermo Andrés
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1UnidadCAMBIO DE PLANCHAS DE POLICARBONATO ; SEGÚN COTIZACIÓN Nº8862CAMBIO DE PLANCHAS DE POLICARBONATO ; SEGÚN COTIZACIÓN Nº8862 $ 190.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000
80111613
Mano de obra temporal2UnidadREPARACIÓN DE CAMILLAS ; SEGÚN COTIZACIÓN Nº8861 .REPARACIÓN DE CAMILLAS ; SEGÚN COTIZACIÓN Nº8861 . $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000
80111613
Mano de obra temporal1UnidadMODIFICACIÓN MAMPARA DE ENTRADA A URGENCIA ; SEGÚN COTIZACIÓN Nº8847MODIFICACIÓN MAMPARA DE ENTRADA A URGENCIA ; SEGÚN COTIZACIÓN Nº8847 $ 183.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.000 $ 183.000
80111613
Mano de obra temporal24UnidadCARROS PARA CORTINAS SALA DE URGENCIAS; SEGÚN COTIZACIÓN Nº8859CARROS PARA CORTINAS SALA DE URGENCIAS; SEGÚN COTIZACIÓN Nº8859 $ 12.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.240 $ 300.240
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Mano de obra temporal4UnidadCONFECCIÓN E INSTALACIÓN BIOMBOS SALA DE URGENCIAS : SEGÚN COTIZACIÓN Nº8858CONFECCIÓN E INSTALACIÓN BIOMBOS SALA DE URGENCIAS : SEGÚN COTIZACIÓN Nº8858 $ 99.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 398.000 $ 398.000
Total Neto $ 1.201.240
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 228.236
TOTAL OC $ 1.429.476


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.