Orden de Compra. Nº2089-69-SE18 "C.S- MANTENCIONES Y REPARACIONES MUEBLE E INMUEBLE"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2089-69-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-01-2018
Nombre de la Orden de Compra C.S- MANTENCIONES Y REPARACIONES MUEBLE E INMUEBLE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2089-11-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Huepil
Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra 12 de febrero 233
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Como establece el mando e instructivo del Presidente de la República, Ley de Presupuesto N°20890 de Diciembre 2015 correspondiente al año 2016 que establece este plazo para los Servicios de Salud y Hospitales de la Familia Y La Comunidad.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Facturación 12 de febrero 233
Comuna Tucapel
Impuesto 1130500
Dirección de Envío de la Factura 12 de febrero 233
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-01-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Guillermo Andrés
Razón Social SAN SEBASTIAN E.I.R.L.
R.U.T. 76.220.709-5
Sucursal Guillermo Andrés
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1Unidad MANTENCION DE ESTANQUES DE AGUA POTABLE ; SEGÚN COTIZACIÓN Nº8888 MANTENCION DE ESTANQUES DE AGUA POTABLE ; SEGÚN COTIZACIÓN Nº8888 $ 2.450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.450.000 $ 2.450.000
80111613
Mano de obra temporal1UnidadMANTENCION DE CALDERAS ; SEGÚN COTIZACIÓN Nº8887MANTENCION DE CALDERAS ; SEGÚN COTIZACIÓN Nº8887 $ 3.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500.000 $ 3.500.000
Total Neto $ 5.950.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.130.500
TOTAL OC $ 7.080.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.