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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2089-698-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
31-08-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO SUMINISTRO- ALIMENTOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2089-94-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
como establece el mando e instructivo del Presidente de la República, Ley de Presupuesto N°20890 de Diciembre 2015 correspondiente al año 2016 que establece este plazo para los Servicios de Salud y Hospitales de la Familia Y La Comunidad. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
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R.U.T. |
61.607.305-2 |
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Dirección de Facturación |
12 de febrero 233 |
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Comuna |
Tucapel
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Impuesto |
8269,84177 |
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Dirección de Envío de la Factura |
12 de febrero 233 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LOS ANDES |
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Razón Social |
JOSE DEL TRANSITO RIQUELME SALAMANCA
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R.U.T. |
7.236.098-2 |
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Sucursal |
LOS ANDES |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50131609
| Mayonesa | 1 | Bolsa | MAYONESA 750 CC | MAYONESA 750 CC |
$ 1.420,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.420
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$ 1.420
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50131701
| Leche o productos de mantequilla | 2 | Caja | CREMA DE LECHE | CREMA DE LECHE |
$ 2.101,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.202
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$ 4.202
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73131803
| Servicios de elaboración de queso | 3,35 | kilogramo | QUESO | QUESO |
$ 4.958,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.609
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$ 16.609
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50112001
| Carnes frescas procesadas y preparadas | 3,2 | kilogramo | JAMON | JAMON |
$ 5.415,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.328
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$ 17.328
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50201706
| Café | 59 | Sobre | CAFE | CAFE |
$ 67,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.953
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$ 3.967
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Total Neto
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$ 43.525
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.270
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$ 51.795
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.