Orden de Compra. Nº2089-698-SE17 "CONVENIO SUMINISTRO- ALIMENTOS "
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2089-698-SE17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 31-08-2017
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO- ALIMENTOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2089-94-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra 12 de febrero 233
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días como establece el mando e instructivo del Presidente de la República, Ley de Presupuesto N°20890 de Diciembre 2015 correspondiente al año 2016 que establece este plazo para los Servicios de Salud y Hospitales de la Familia Y La Comunidad.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Facturación 12 de febrero 233
Comuna Tucapel
Impuesto 8269,84177
Dirección de Envío de la Factura 12 de febrero 233
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LOS ANDES
Razón Social JOSE DEL TRANSITO RIQUELME SALAMANCA
R.U.T. 7.236.098-2
Sucursal LOS ANDES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131609
Mayonesa1BolsaMAYONESA 750 CCMAYONESA 750 CC $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.420 $ 1.420
50131701
Leche o productos de mantequilla2CajaCREMA DE LECHE CREMA DE LECHE $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202
73131803
Servicios de elaboración de queso3,35kilogramoQUESOQUESO $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.609 $ 16.609
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas3,2kilogramoJAMONJAMON $ 5.415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.328 $ 17.328
50201706
Café59SobreCAFECAFE $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.953 $ 3.967
Total Neto $ 43.525
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.270
TOTAL OC $ 51.795


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.