Orden de Compra. Nº
2089-699-SE17
"
CONVENIO SUMINISTRO- ALIMENTOS
"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2089-699-SE17
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
31-08-2017
Nombre de la Orden de Compra
CONVENIO SUMINISTRO- ALIMENTOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2089-94-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
Razón Social
Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
R.U.T.
61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra
12 de febrero 233
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
como establece el mando e instructivo del Presidente de la República, Ley de Presupuesto N°20890 de Diciembre 2015 correspondiente al año 2016 que establece este plazo para los Servicios de Salud y Hospitales de la Familia Y La Comunidad.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
R.U.T.
61.607.305-2
Dirección de Facturación
12 de febrero 233
Comuna
Tucapel
Impuesto
17702,3741
Dirección de Envío de la Factura
12 de febrero 233
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LOS ANDES
Razón Social
JOSE DEL TRANSITO RIQUELME SALAMANCA
R.U.T.
7.236.098-2
Sucursal
LOS ANDES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50101539
Verduras congeladas
2
Bolsa
CONGELADOS PRIMAVERA
CONGELADOS PRIMAVERA
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.184
$ 2.185
50171549
Hierbas secas
1
Bolsa
ORÉGANO
ORÉGANO
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 550
$ 550
50171707
Vinagres
2
Botella
VINAGRE
VINAGRE
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.160
$ 1.160
50192301
Postres preparados
8
Caja
FLAN
FLAN
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.296
$ 3.294
50131606
Huevos frescos
456
Unidad
HUEVOS
HUEVOS
$ 105,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.880
$ 47.898
50192303
Postres, helados o yogurt congelado
65
Unidad
YOGURT
YOGURT
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.920
$ 10.925
50131701
Leche o productos de mantequilla
28
Unidad
MARGARINA
MARGARINA
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.536
$ 11.529
73131801
Servicios de elaboración de leche
1
Tarro
ENSURE
ENSURE
$ 13.865,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.865
$ 13.865
50131701
Leche o productos de mantequilla
2
Pote
MANJAR
MANJAR
$ 882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.764
$ 1.765
Total Neto
$ 93.170
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 17.702
TOTAL OC
$ 110.872
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.