Orden de Compra. Nº2089-72-SE08 "GASOLINA"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2089-72-SE08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 01-02-2008
Nombre de la Orden de Compra GASOLINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ORDEN DE COMPRA CON CONTRATO DE ARRASTRE SEGUN LICITACION N° 2089-62-LE07
Proveniente de Licitación 2089-62-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra 12 de febrero 233
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Facturación 12 de febrero 233
Comuna -1
Impuesto 2323,108492
Dirección de Envío de la Factura 12 de febrero 233
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MARLENE DEL CARMEN ARAVENA FUENTES
R.U.T. 8.107.985-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101506
Gasolina11,99LitroGasolinaGasolina 93 octano $ 582,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.978 $ 6.975
15101506
Gasolina10LitroGasolinaGasolina 95. $ 525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.252
Total Neto $ 12.227
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.323
TOTAL OC $ 14.550


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.