Orden de Compra. Nº2089-722-SE14 "Adquisición de insumos para Central de Alimentaci"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2089-722-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 26-08-2014
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de insumos para Central de Alimentaci
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2089-45-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra 12 de febrero 233
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Facturación 12 de febrero 233
Comuna Tucapel
Impuesto 17130,2936
Dirección de Envío de la Factura 12 de febrero 233
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LOS ANDES
Razón Social JOSE DEL TRANSITO RIQUELME SALAMANCA
R.U.T. 7.236.098-2
Sucursal LOS ANDES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111606
Papel artístico o papel Kraft3Unidad no definidamargarinamargarina $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.756 $ 3.756
50192110
Nueces o frutos secos8Unidad no definidapaquete de nuecespaquete de nueces $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.064 $ 8.067
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar2Unidad no definidakilos de azúcarkilos de azúcar $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092
50181903
Galletas simples saladas2Unidad no definidapaquete de galletas paquete de galletas $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017
50131801
Queso natural1Unidad no definidasobre de queso parmesanosobre de queso parmesano $ 547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 547 $ 547
50101538
Verduras frescas3Unidad no definidatarro palmitotarro palmito $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.260 $ 4.260
50101634
Fruta fresca6Unidad no definidatarro de piñatarro de piña $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.008 $ 7.008
50101634
Fruta fresca5Unidad no definidatarro de duraznotarro de durazno $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
50101538
Verduras frescas10Unidad no definidapaquete de choclopaquete de choclo $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.244
50101538
Verduras frescas10Unidad no definidapaquete de arvejaspaquete de arvejas $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.244
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas10Unidad no definidabandejas de empanadasbandejas de empanadas $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.330 $ 19.328
50101634
Fruta fresca10Unidad no definidapaquete de pasaspaquete de pasas $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.983
50181903
Galletas simples saladas10Unidad no definidapaquete de galletas sodapaquete de galletas soda $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.710 $ 5.714
50201706
Café1Unidad no definidatarro de cafe 170 gramostarro de cafe 170 gramos $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.850 $ 2.850
50131701
Leche o productos de mantequilla3Unidad no definidakilos de manjarkilos de manjar $ 1.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.268 $ 5.269
Total Neto $ 90.159
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.130
TOTAL OC $ 107.289


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.