Orden de Compra. Nº2089-780-SE15 "MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2089-780-SE15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-10-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2089-67-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra 12 de febrero 233
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Facturación 12 de febrero 233
Comuna Tucapel
Impuesto 20349,14972
Dirección de Envío de la Factura 12 de febrero 233
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mila de la Parra Vera
Razón Social MILA MARGOT DE LA PARRA VERA
R.U.T. 10.839.145-6
Sucursal Mila de la Parra Vera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121508
Impresión de envoltorios, etiquetas, sellos o bols1CajaTERMOLAMINADOTERMOLAMINADO $ 15.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.042 $ 15.042
14111511
Papel de escribir1CajaPAPEL FOTOGRAFICOPAPEL FOTOGRAFICO $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.034 $ 4.034
42142303
Productos de identificación del paciente30UnidadPORTACREDENCIALESPORTACREDENCIALES $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.782
44101707
Corcheteras1UnidadCORCHETERA INDUSTRIALCORCHETERA INDUSTRIAL $ 22.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.269 $ 22.269
44121604
Timbres y sellos2UnidadTIMBRES FECHEROSTIMBRES FECHEROS $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.362 $ 3.361
44122001
Archivadores de fichas21UnidadARCHIVADORES DE COLORESARCHIVADORES DE COLORES $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.112 $ 35.118
44122117
Anillados6UnidadANILLADOS GRANDESANILLADOS GRANDES $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.606 $ 12.605
44122117
Anillados8UnidadANILLADOS CHICOSANILLADOS CHICOS $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361
60105705
Cinta libre de ácido1UnidadCINTA DE EMBALARCINTA DE EMBALAR $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378 $ 378
60121502
Rotuladores de base disolvente3UnidadPLUMONESPLUMONES $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.016 $ 5.017
60123601
Pegamento de purpurina1UnidadPEGAMENTO (STICK FIX).PEGAMENTO (STICK FIX). $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 664 $ 664
31201603
Gomas10LáminaGOMA EVAGOMA EVA $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
14111610
Cartulina5PliegoPLIEGOS CARTULINAPLIEGOS CARTULINA $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630
Total Neto $ 107.101
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.349
TOTAL OC $ 127.450


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.