Orden de Compra. Nº2089-781-SE14 "MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2089-781-SE14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-09-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2089-2-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra 12 de febrero 233
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Facturación 12 de febrero 233
Comuna Tucapel
Impuesto 25072,3981
Dirección de Envío de la Factura 12 de febrero 233
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 123251210
Razón Social MAURICIO ALEJANDRO PINILLA JOFRE
R.U.T. 12.325.121-0
Sucursal 123251210
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52152009
Soperas o ensaladeras domésticas1UnidadBOUL DE CAERO INOXIDABLEBOUL DE CAERO INOXIDABLE $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
24112404
Caja2UnidadCONTENEDOR CON CIERRE HERMETICOCONTENEDOR CON CIERRE HERMETICO $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
30171706
Vidrio templado3UnidadVIDRIOS TRIPLES 100X75 CM.VIDRIOS TRIPLES 100X75 CM. $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.209 $ 25.210
52151640
Colador de pastas1UnidadCOLADOR MEDIANO ACERO INOXIDABLECOLADOR MEDIANO ACERO INOXIDABLE $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
31211505
Pinturas aceitosas1UnidadGALON DE PINTURA VIAL BLANCOGALON DE PINTURA VIAL BLANCO $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
39121711
Entubación1UnidadCANALETA PVC 32X10.CANALETA PVC 32X10. $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
24112404
Caja1UnidadCONTENEDOR NO TRANSPARENTE DE 2 LITROS.CONTENEDOR NO TRANSPARENTE DE 2 LITROS. $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
27111704
Enchufes5UnidadENCHUFES DOBLES EMBUTIDOSENCHUFES DOBLES EMBUTIDOS $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
27111704
Enchufes1UnidadENCHUFES SIMPLE EMBUTIDOENCHUFES SIMPLE EMBUTIDO $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
39121303
Cajas eléctricas1UnidadCAJAS CHUQUICAJAS CHUQUI $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
26121609
Cable de redes25Metro LinealALAMBRE 2.5 MM.ALAMBRE 2.5 MM. $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.250 $ 6.250
Total Neto $ 131.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.072
TOTAL OC $ 157.032


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.