|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2089-869-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
22-12-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2089-86-L109 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2089-86-L109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
|
|
R.U.T. |
61.607.305-2 |
|
Dirección de Facturación |
12 de febrero 233 |
|
Comuna |
Tucapel
|
|
Impuesto |
23655 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
12 de febrero 233 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Cencomex S.A. |
|
Razón Social |
CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA SOCI
|
|
R.U.T. |
96.515.660-7 |
|
Sucursal |
Cencomex S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42142520
| Punzones dispensadores | 50 | Unidad | DISPENSADOR DE SUERO (SAFSITE SET) | DISPENSADOR DE SUERO (SAFSITE SET |
$ 2.490,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 124.500
|
$ 124.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 124.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 23.655
|
|
$ 148.155
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.