Orden de Compra. Nº2089-906-SE17 "CONVENIO SUMINISTRO-MANTENCION VEHICULOS "
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2089-906-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-11-2017
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO-MANTENCION VEHICULOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2089-82-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra 12 de febrero 233
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Como establece el mando e instructivo del Presidente de la República, Ley de Presupuesto N°20890 de Diciembre 2015 correspondiente al año 2016 que establece este plazo para los Servicios de Salud y Hospitales de la Familia Y La Comunidad.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Facturación 12 de febrero 233
Comuna Tucapel
Impuesto 63769,74313
Dirección de Envío de la Factura 12 de febrero 233
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-11-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedad comercial bernasconi y ruiz ltda.
Razón Social SOC COMERCIAL BERNASCONI Y RUIZ LIMITADA
R.U.T. 77.284.040-3
Sucursal sociedad comercial bernasconi y ruiz ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180104
Reparación de tren delantero o trasero1UnidadALINEACIÓN ALINEACIÓN $ 16.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.807 $ 16.807
80111613
Mano de obra temporal1UnidadREVISIÓN DE FRENOS Y CAMBIO DE DISCOS REVISIÓN DE FRENOS Y CAMBIO DE DISCOS $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210
43211711
Escáner1UnidadSCANNERSCANNER $ 29.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.412 $ 29.412
25171708
Freno de disco2UnidadDISCOS DE FRENO DELANTEROSDISCOS DE FRENO DELANTEROS $ 49.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.664 $ 99.664
40142327
Juntas de rótula de tuberías2UnidadROTULAS DE BANDEJAROTULAS DE BANDEJA $ 51.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.194 $ 103.193
80111613
Mano de obra temporal1UnidadCAMBIO ROTULAS DE BANDEJACAMBIO ROTULAS DE BANDEJA $ 29.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.412 $ 29.412
25171707
Freno de tambor1JuegoPASTILLAS DE FRENO DELANTERASPASTILLAS DE FRENO DELANTERAS $ 31.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.933 $ 31.933
Total Neto $ 335.630
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.770
TOTAL OC $ 399.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.