Orden de Compra. Nº2089-907-SE13 "MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2089-907-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-10-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2089-30-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra 12 de febrero 233
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Facturación 12 de febrero 233
Comuna Tucapel
Impuesto 32680
Dirección de Envío de la Factura 12 de febrero 233
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 123251210
Razón Social MAURICIO ALEJANDRO PINILLA JOFRE
R.U.T. 12.325.121-0
Sucursal 123251210
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101601
ampolletas halógenas1UnidadAMPOLLETA HALOGENAS MET. 70 WATT.AMPOLLETA HALOGENAS MET. 70 WATT. $ 15.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.500 $ 15.500
39111521
Plafones1UnidadFOCO EMBUTIDO CON AMPOLLETASFOCO EMBUTIDO CON AMPOLLETAS $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
27112103
Abrazaderas1UnidadBARRA ZINCADA 4 MTS.BARRA ZINCADA 4 MTS. $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
39121511
Interruptores variables1UnidadINTERRUPTOR SIMPLE EMBUTIDOINTERRUPTOR SIMPLE EMBUTIDO $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042
39121303
Cajas eléctricas1UnidadCAJA CHUQUICAJA CHUQUI $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
31161601
Pernos de anclaje16UnidadPERNOS 5/16X3 CON GOLILLA Y TUERCA.PERNOS 5/16X3 CON GOLILLA Y TUERCA. $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.408 $ 9.408
39111521
Plafones1UnidadFOCO DIRIGIBLE CON AMPOLLETAFOCO DIRIGIBLE CON AMPOLLETA $ 7.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.980
56101501
Soportes50UnidadSOPORTES PARA MALLASOPORTES PARA MALLA $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
39121205
Canaletas para cables2UnidadCANALETAS 40X20.CANALETAS 40X20. $ 1.685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.370 $ 3.370
44121618
Tijeras1UnidadTIJERAS GRANDESTIJERAS GRANDES $ 3.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
26121522
Alambre desnudo3kilogramoALAMBRE GALVANIZADO N° 18.ALAMBRE GALVANIZADO N° 18. $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
11162111
Malla35Metro CuadradoMALLA RACHEL COLOR BLANCOMALLA RACHEL COLOR BLANCO $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.150 $ 66.150
26121604
Cable para señales10Metro LinealCORDON 3X1.5.CORDON 3X1.5. $ 755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.550 $ 7.550
13102013
Policarbonato (PC)1PlanchaPOLICARBONATO 3 MTS.POLICARBONATO 3 MTS. $ 17.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.800 $ 17.800
Total Neto $ 172.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.680
TOTAL OC $ 204.680


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.