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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2089-908-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-11-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO SUMINISTRO- MEDICAMENTOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2089-6-LQ17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
: La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del Hospital de Huépil, como establece el mando e instructivo del Presidente de la República Ley de Presupuesto N°20890 de Diciembre 2015 c |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
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R.U.T. |
61.607.305-2 |
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Dirección de Facturación |
12 de febrero 233 |
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Comuna |
Tucapel
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Impuesto |
14934 |
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Dirección de Envío de la Factura |
12 de febrero 233 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
17-11-2017 |
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Proveedor |
Tecnika S.A. |
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Razón Social |
TECNIKA S A
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R.U.T. |
96.625.950-7 |
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Sucursal |
Tecnika S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41104115
| Contenedores de recogida con filtro de suero | 600 | Unidad no definida | EQUIPO DE MACROGOTEO C TOMA AIRE 150CMS, BOLSA CON 25 UNIDADES | EQUIPO DE MACROGOTEO C TOMA AIRE 150CMS, BOLSA CON 25 UNIDADES |
$ 131,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 78.600
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$ 78.600
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Total Neto
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$ 78.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 14.934
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$ 93.534
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.