Orden de Compra. Nº2089-913-SE17 "C.SUMINISTRO-MANTENCIONES MENORES DE VEHÍCULOS"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2089-913-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-11-2017
Nombre de la Orden de Compra C.SUMINISTRO-MANTENCIONES MENORES DE VEHÍCULOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2089-23-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Huepil
Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra 12 de febrero 233
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del Hospital de Huépil, como establece el mando e instructivo del Presidente de la República Ley de Presupuesto N°20890 de Diciembre 2015.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Facturación 12 de febrero 233
Comuna Tucapel
Impuesto 51156,29578
Dirección de Envío de la Factura 12 de febrero 233
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 104420737
Razón Social ARMANDO ENRIQUE CANCINO CAPEL
R.U.T. 10.442.073-7
Sucursal 104420737
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12191501
Solventes aromáticos5UnidadPINOS AROMÁTICOS ; SEGÚN COTIZACIÓN Nº8PINOS AROMÁTICOS ; SEGÚN COTIZACIÓN Nº8 $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
80111613
Mano de obra temporal1UnidadREPARACIÓN NEUM.AMB HX RP-47; SEGÚN COTIZACIÓN Nº8REPARACIÓN NEUM.AMB HX RP-47; SEGÚN COTIZACIÓN Nº8 $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521 $ 2.521
39101601
ampolletas halógenas3UnidadAMPOLLETAS ; SEGÚN COTIZACIÓN Nº8AMPOLLETAS ; SEGÚN COTIZACIÓN Nº8 $ 5.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.134 $ 16.134
39101601
ampolletas halógenas1UnidadAMPOLLETA H13 ; SEGÚN COTIZACIÓN Nº9AMPOLLETA H13 ; SEGÚN COTIZACIÓN Nº9 $ 4.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.370 $ 4.370
40161505
Filtros de aire1UnidadFILTRO DE AIRE ; SEGÚN COTIZACIÓN Nº8FILTRO DE AIRE ; SEGÚN COTIZACIÓN Nº8 $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.958 $ 4.958
31201606
Calafateos5UnidadSILICONAS TABLERO ; SEGÚN COTIZACIÓN Nº8SILICONAS TABLERO ; SEGÚN COTIZACIÓN Nº8 $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.185 $ 12.185
80111613
Mano de obra temporal1UnidadCAMBIO DE ACEITE AMB.HVHH-18 ;SEGÚN COTIZACIÓN Nº9CAMBIO DE ACEITE AMB.HVHH-18; SEGÚN COTIZACIÓN Nº9 $ 180.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.504 $ 180.504
80111613
Mano de obra temporal1UnidadCAMBIO ACEITE CON FILTRO DRZW-23 ; SEGÚN COTIZACIÓN Nº8CAMBIO ACEITE CON FILTRO DRZW-23 ; SEGÚN COTIZACIÓN Nº8 $ 44.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.370 $ 44.370
Total Neto $ 269.244
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.156
TOTAL OC $ 320.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.