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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2089-933-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
C.SUMINISTRO- INSUMOS LABORATORIO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2089-37-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
La factura será pagada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del Hospital de Huépil, como establece el mando e instructivo del Presidente de la República, Ley de Presupuesto N°21.053 |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
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R.U.T. |
61.607.305-2 |
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Dirección de Facturación |
12 de febrero 233 |
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Comuna |
Tucapel
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Impuesto |
16233,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
12 de febrero 233 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
11-12-2018 |
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Proveedor |
Medysup Ltda. |
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Razón Social |
INSUMOS MEDICOS Y COMERCIAL MEDYSUP LIMITADA
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R.U.T. |
76.086.333-5 |
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Sucursal |
Medysup Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30201902
| Unidades de laboratorio | 96 | Unidad | CARGA GLUCOSA ORAL (TIPO TRUTOL 75 GRS) SABOR LIMON | CARGA GLUCOSA ORAL (TIPO TRUTOL 75 GRS) SABOR LIMON |
$ 890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 85.440
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$ 85.440
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Total Neto
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$ 85.440
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 16.234
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$ 101.674
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.