Orden de Compra. Nº2089-937-SE17 "C.SUMINISTRO-MATERIALES DE FERRETERÍA Y REPUESTOS"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2089-937-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-11-2017
Nombre de la Orden de Compra C.SUMINISTRO-MATERIALES DE FERRETERÍA Y REPUESTOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2089-26-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Huepil
Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra 12 de febrero 233
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Como establece el mando e instructivo del Presidente de la República, Ley de Presupuesto N°20890 de Diciembre 2015 correspondiente al año 2016 que establece este plazo para los Servicios de Salud y Hospitales de la Familia Y La Comunidad.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Facturación 12 de febrero 233
Comuna Tucapel
Impuesto 55100
Dirección de Envío de la Factura 12 de febrero 233
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-11-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 123251210
Razón Social MAURICIO ALEJANDRO PINILLA JOFRE
R.U.T. 12.325.121-0
Sucursal 123251210
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201601
Adhesivos químicos1GalónAGOREX ADHESIVO P/SALA CUNA AGOREX ADHESIVO P/SALA CUNA $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
39101605
ampolletas fluorescentes8UnidadEQUIPO FLUORESCENTE ALTA EFICIENCIA EQUIPO FLUORESCENTE ALTA EFICIENCIA $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
40101825
Calentadores de agua de uso doméstico1UnidadMEMBRANA PARA CALEFON SALA CUNA MEMBRANA PARA CALEFON SALA CUNA $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
Total Neto $ 290.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.100
TOTAL OC $ 345.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.