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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2089-948-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
LICITACION - PROTESIS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2089-2-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
La factura será pagada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del Hospital de Huépil, como establece el mando e instructivo del Presidente de la República, Ley de Presupuesto N°21.053 |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
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R.U.T. |
61.607.305-2 |
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Dirección de Facturación |
12 de febrero 233 |
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Comuna |
Tucapel
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
12 de febrero 233 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
82241442 |
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Razón Social |
HERMES ALONSO CAMPOS RIFO
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R.U.T. |
8.224.144-2 |
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Sucursal |
82241442 |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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42152111
| Endurecedores de material de impresión dental | 7 | Unidad | PROTESIS REMOVIBLES METALICAS | PROTESIS REMOVIBLES METALICAS |
$ 52.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 364.000
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$ 364.000
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42152111
| Endurecedores de material de impresión dental | 4 | Unidad | PROTESIS REMOVIBLES ACRILICAS | PROTESIS REMOVIBLES ACRILICAS |
$ 34.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 136.000
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$ 136.000
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Total Neto
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$ 500.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 500.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.