Orden de Compra. Nº2089-953-SE16 "CONVENIO DE SUMINISTRO - MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2089-953-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-12-2016
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO - MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2089-2-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra 12 de febrero 233
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Facturación 12 de febrero 233
Comuna Tucapel
Impuesto 131822
Dirección de Envío de la Factura 12 de febrero 233
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 123251210
Razón Social MAURICIO ALEJANDRO PINILLA JOFRE
R.U.T. 12.325.121-0
Sucursal 123251210
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
22101714
Kits de reparación o piezas de apisonadora10UnidadKIT DE REPARACION FLEXIBLES Y LLAVES KIT DE REPARACION FLEXIBLES Y LLAVES $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
27111704
Enchufes4UnidadENCHUFES TRIPLES EMBUT. DE 16 A ENCHUFES TRIPLES EMBUT. DE 16 A $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.800
39121303
Cajas eléctricas5UnidadCAJAS CHUQUICAJAS CHUQUI $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
22101714
Kits de reparación o piezas de apisonadora10Unidad KIT REPARACION SELLOS DE BAÑOS $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
39121205
Canaletas para cables5UnidadCANALETAS DE PVC DE 10X20CANALETAS DE PVC DE 10X20 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
46181504
Guantes protectores4UnidadGUANTES DE NAPAGUANTES DE NAPA $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
22101714
Kits de reparación o piezas de apisonadora10UnidadKIT REPARACION ESTANQUES BAÑOS KIT REPARACION ESTANQUES BAÑOS $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
26121629
Cable de alimentación80Metro LinealCABLE EVA 2.5 MMCABLE EVA 2.5 MM $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
Total Neto $ 693.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 131.822
TOTAL OC $ 825.622


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.