Orden de Compra. Nº
2089-956-SE18
"
C. SUMINISTRO -ABARROTES
"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2089-956-SE18
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
24-12-2018
Nombre de la Orden de Compra
C. SUMINISTRO -ABARROTES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2089-22-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Huepil
Razón Social
Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
R.U.T.
61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra
12 de febrero 233
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
La factura será pagada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del Hospital de Huépil, como establece el mando e instructivo del Presidente de la República, Ley de Presupuesto N°21.053
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
R.U.T.
61.607.305-2
Dirección de Facturación
12 de febrero 233
Comuna
Tucapel
Impuesto
22471,11
Dirección de Envío de la Factura
12 de febrero 233
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LOS ANDES
Razón Social
JOSE DEL TRANSITO RIQUELME SALAMANCA
R.U.T.
7.236.098-2
Sucursal
LOS ANDES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50171548
Hierbas frescas
2
Bolsa
OREGANO
OREGANO
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260
$ 1.260
50171550
Especias o extractos
1
Bolsa
NUEZ MOSCADA
NUEZ MOSCADA
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 328
$ 328
50101539
Verduras congeladas
3
Bolsa
PRIMAVERAS
PRIMAVERAS
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
50171902
Salsa
11
Botella
SALSA DE SOYA
SALSA DE SOYA
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.392
$ 18.392
10151605
Semillas de avena
1
Caja
AVENA INSTANTANEA
AVENA INSTANTANEA
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 924
$ 924
50192303
Postres, helados o yogurt congelado
10
Unidad
YOGURT
YOGURT
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.680
50192901
Pasta o tallarines naturales frescos
4
Unidad
TALLARINES
TALLARINES
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.184
$ 2.184
50131606
Huevos frescos
312
Unidad
HUEVOS
HUEVOS
$ 105,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.760
$ 32.760
50181709
Suministros para el horno
1
Tarro
POLVOS DE HORNEAR
POLVOS DE HORNEAR
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 924
$ 924
50171550
Especias o extractos
2
kilogramo
MOSTAZA
MOSTAZA
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.504
$ 2.504
50131609
Mayonesa
3
kilogramo
MAYONESA
MAYONESA
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.016
$ 5.016
50131801
Queso natural
4,5
kilogramo
QUESO
QUESO
$ 5.020,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.590
$ 22.590
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
2
kilogramo
JAMON
JAMON
$ 6.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.042
$ 13.042
50131701
Leche o productos de mantequilla
3
Litro
CREMA DE LECHE
CREMA DE LECHE
$ 2.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.311
$ 7.311
50201706
Café
102
Sobre
CAFE
CAFE
$ 67,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.834
$ 6.834
Total Neto
$ 118.269
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 22.471
TOTAL OC
$ 140.740
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.