Orden de Compra. Nº2090-576-SE11 "TRANSPORTE DE CARGA INSTITUCIONAL"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2090-576-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 02-08-2011
Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE DE CARGA INSTITUCIONAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PASAJES
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra JOSÉ DOMINGO CAÑAS 2.700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación JOSÉ DOMINGO CAÑAS 2.700
Comuna Ñuñoa
Impuesto 188080,62
Dirección de Envío de la Factura JOSÉ DOMINGO CAÑAS 2.700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LOGIC GROUP S.A.
Razón Social LOGIC GROUP S A
R.U.T. 96.993.870-7
Sucursal LOGIC GROUP S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78101904
Transporte aéreo-carretera1Global TRANSPORTE DE CARGA INSTITUCIONAL (DGAC) DESDE SANTIAGO A DIVERSAS UNIDADES DEL PAIS. $ 989.898,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 989.898 $ 989.898
Total Neto $ 989.898
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 188.081
TOTAL OC $ 1.177.979


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.