|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2091-12-OC08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
27-05-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2091-4-L108 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Mejorar los ambientes de trabajo para el personal. |
|
Proveniente de Licitación
|
2091-4-L108 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Departamento Provincial San Felipe-Los Andes
|
|
R.U.T. |
60.902.024-5 |
|
Dirección de Facturación |
Toro Mazote N°1232 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
213256 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Toro Mazote N°1232 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
ENRIQUE JULIO VERGARA DONOSO
|
|
R.U.T. |
8.250.170-3 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80111618
| Servicios temporales de construcción | 1 | Unidad | Servicios temporales de construcción | Se necesitan servicios de reparación de oficinas, reparación de oficina Directora provincial, reparacion de techos, pintura de oficinas y otros, instalación de ventanas de corredera of. subvenciones y cambio de iluminasión, VER ANEXOS PARA DETALLES |
$ 1.122.400,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.122.400
|
$ 1.122.400
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.122.400
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 213.256
|
|
$ 1.335.656
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.