Orden de Compra. Nº2091-18-CM17 "Jornada BI Provincial de PEIB"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial San Felipe-Los Andes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2091-18-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-06-2017
Nombre de la Orden de Compra Jornada BI Provincial de PEIB
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial San Felipe-Los Andes
Razón Social Departamento Provincial San Felipe-Los Andes
R.U.T. 60.902.024-5
Dirección de Unidad de Compra Toro Mazote N°1232
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial San Felipe-Los Andes
R.U.T. 60.902.024-5
Dirección de Facturación Toro Mazote N°1232
Comuna San Felipe
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Toro Mazote N°1232
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-06-2017
TítuloDescripción
Requerimiento Se solicita un servicio de traslado de personas para este 08 de Junio, desde la Dirección Provincial de Educación, ubicada en Toro Mazote 1232, San Felipe a las 08:00hrs, con destino a la Comuna de La Calera, específicamente a la Escuela Palestina, ubicada en calle Ercilla N°50. Con regreso desde el mismo colegio a las 14.00hrs., Ante cualquier duda o consulta, favor contactarse a con las siguientes personas:
Jessica Gajardo, coordinadora Provincial, Fono:34-2392926 
Ariela Leiva Lopez, Coordinadora Provincial Fono:34-2392909
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ibaceta
Razón Social ANGEL ROMELIO IBACETA MONTENEGRO
R.U.T. 6.469.814-1
Sucursal ibaceta
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
2239-10-LP14
Servicios de autobuses contratados194 (1381521) MINIBUS JAC SUNRAY VALOR POR KILÓMETRO 1408021(1381521) MINIBUS JAC SUNRAY VALOR POR KILÓMETRO; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.280 $ 120.280
Total Neto $ 120.280
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 120.280

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.