Orden de Compra. Nº2091-20-AG21 "SAAT LICEO JUAN FCO GONZLAEZ REYES DE SAN FELIPE"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial San Felipe-Los Andes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2091-20-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-10-2021
Nombre de la Orden de Compra SAAT LICEO JUAN FCO GONZLAEZ REYES DE SAN FELIPE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial San Felipe-Los Andes
Razón Social Departamento Provincial San Felipe-Los Andes
R.U.T. 60.902.024-5
Dirección de Unidad de Compra Toro Mazote N°1232
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 99 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial San Felipe-Los Andes
R.U.T. 60.902.024-5
Dirección de Facturación Toro Mazote N°1232
Comuna San Felipe
Impuesto 176582,2
Dirección de Envío de la Factura Toro Mazote N°1232
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-10-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribucion Global
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA
R.U.T. 76.100.732-7
Sucursal Distribucion Global
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111506
Papel para impresora del ordenador34CajaResma Tamaño carta 75grs CAJA 10 UNIDADES  $ 20.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 707.200 $ 707.200
43201803
Discos duros1UnidadDISCO DURO PORTATIL DE CAPACIDAD 1TB  $ 48.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.300 $ 48.300
44101707
Corcheteras1UnidadCORCHETERA ELECTRICA PARA 20HJS, CORCHETES 26/6 DE 230V  $ 110.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.990 $ 110.990
44103105
Cartuchos de tinta2KitSET DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L4150  $ 31.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.890 $ 62.890
Total Neto $ 929.380
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 176.582
TOTAL OC $ 1.105.962


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.