Orden de Compra. Nº2091-39-SE21 "Materiales de Oficina Deprov"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial San Felipe-Los Andes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2091-39-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-12-2021
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina Deprov
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial San Felipe-Los Andes
Razón Social Departamento Provincial San Felipe-Los Andes
R.U.T. 60.902.024-5
Dirección de Unidad de Compra Toro Mazote N°1232
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 135 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial San Felipe-Los Andes
R.U.T. 60.902.024-5
Dirección de Facturación Toro Mazote N°1232
Comuna San Felipe
Impuesto 128051,0396
Dirección de Envío de la Factura Toro Mazote N°1232
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-12-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Librería Comercial
Razón Social LIBRERIA COMERCIAL LIMITADA
R.U.T. 77.531.350-1
Sucursal Librería Comercial
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta50Unidad no definidaLAPIZ GEL NEGROLAPIZ GEL NEGRO $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.600 $ 62.600
44122101
Gomas elásticas2BolsaBOLSA DE ELASTICOS 1/2KGBOLSA DE ELASTICOS 1/2KG $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.706 $ 6.706
44122016
Sujeta documentos3CajaCAJA DE ACCOCLIPS PLASTICOCAJA ACCOCLIPS PLASTICOS $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.252 $ 3.252
44121705
Portaminas29CajaCAJA DE MINAS 0.9CAJA DE MINAS 0.09 $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.512 $ 9.512
44121706
Lápices de madera48UnidadPORTAMINAS 0.9PORTAMINAS 0.9 $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.256 $ 80.269
44121624
Tijeras6UnidadTIJERA MEDIANATIJERA 6 1/4 $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.032 $ 10.032
26111702
Pilas alcalinas30UnidadPILAS ALCALINAS AAAPILAS ALCALINAS AAA $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.440 $ 22.437
44121615
Corcheteras5UnidadCORCHETERA MEDIANACORCHETERA MEDIANA $ 3.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.865 $ 18.865
44121701
Lápiz pasta50UnidadLAPIZ GEL ROJOLAPIZ GEL ROJO $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.600 $ 62.600
44121802
Líquido corrector10UnidadLAPIZ CORRECTOR LAPIZ CORRECTOR $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.200 $ 14.200
44121620
Dedo de goma9UnidadDEDOS DE GOMADEDO DE GOMA $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.512
44121611
Perforadoras6UnidadPERFORADOR 30HJSPERFORADOR 30HJS $ 7.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.804 $ 42.804
44121627
Marcadores de libro20UnidadBANDERITAS BLISTER BANDERITAS $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.260 $ 50.260
44121701
Lápiz pasta50UnidadLAPIZ GEL AZULLAPIZ GEL AZUL $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.600 $ 62.600
43211708
Trackballs y mouse de computador25UnidadMOUSE INALAMBRICOMOUSE INALAMBRICO $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.850 $ 146.850
31201613
Adhesivo re-usable36UnidadCINTA DE EMBALAJECINTA DE EMBALAJE $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.072 $ 45.072
44121708
Marcadores15UnidadDESTACADOR DESTACADOR AMARILLO $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.450 $ 9.450
44121711
Rotuladores23UnidadPLUMON PERMANENTE NEGROPLUMON PERMANENTE NEGRO $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.932 $ 24.932
Total Neto $ 673.953
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 128.051
TOTAL OC $ 802.004


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.