Orden de Compra. Nº2091-55-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2091-47-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial San Felipe-Los Andes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2091-55-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2091-47-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial San Felipe-Los Andes
Razón Social Departamento Provincial San Felipe-Los Andes
R.U.T. 60.902.024-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 156 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial San Felipe-Los Andes
R.U.T. 60.902.024-5
Dirección de Facturación Toro Mazote N°1232
Comuna San Felipe
Impuesto 50453,74
Dirección de Envío de la Factura Toro Mazote N°1232
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor supermercado urgencia
Razón Social SUPERMERCADO URGENCIA SPA
R.U.T. 77.762.881-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal supermercado urgencia
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60102309
Kits o materiales de desarrollo de lectura1Unidad no definidaDetalle de insumos en listado adjunto  $ 265.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 265.546 $ 265.546
Total Neto $ 265.546
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.454
TOTAL OC $ 316.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.