Orden de Compra. Nº2091-7-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2091-9-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial San Felipe-Los Andes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2091-7-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2091-9-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial San Felipe-Los Andes
Razón Social Departamento Provincial San Felipe-Los Andes
R.U.T. 60.902.024-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 45 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial San Felipe-Los Andes
R.U.T. 60.902.024-5
Dirección de Facturación Toro Mazote N°1232
Comuna San Felipe
Impuesto 44086,27
Dirección de Envío de la Factura Toro Mazote N°1232
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201709
Café instantáneo3Unidad no definidaSegún detalle adjunto  $ 6.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.957 $ 18.957
50202310
Agua mineral45BotellaSegún detalle adjunto  $ 948,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.660 $ 42.660
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales303UnidadSegún detalle adjunto  $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.210 $ 21.210
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos600UnidadSegún detalle adjunto  $ 32,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200
52151502
Platos desechables domésticos40UnidadSegún detalle adjunto  $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40 $ 40
52151501
Baterías de cocina desechables domésticas30UnidadCucharas, Según detalle adjunto  $ 46,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.380 $ 1.380
50181905
Galletas dulces o pastelitos150PaqueteSegún detalle adjunto  $ 857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.550 $ 128.550
50181909
Galletas saladas30PaqueteSegún detalle adjunto  $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30 $ 30
50192110
Nueces o frutos secos6PaqueteSegún detalle adjunto  $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6 $ 6
Total Neto $ 232.033
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.086
TOTAL OC $ 276.119


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.