Orden de Compra. Nº2092-148-CM19 "Compra material oficina"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Valparaíso - Isla de Pascua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2092-148-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-12-2019
Nombre de la Orden de Compra Compra material oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial Valparaíso-Isla de Pascua
Razón Social Departamento Provincial de Educación Valparaíso - Isla de Pascua
R.U.T. 60.902.028-8
Dirección de Unidad de Compra Arlegui N°852
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 299 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Valparaíso - Isla de Pascua
R.U.T. 60.902.028-8
Dirección de Facturación Arlegui N°852
Comuna Viña del Mar
Impuesto 19444
Dirección de Envío de la Factura Arlegui N°852
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribucion Global
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA
R.U.T. 76.100.732-7
Sucursal Distribucion Global
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121202
2239-4-LP14
Pintura de témpera líquida moderna15 (1171154 )TEMPERA PROARTE ESCOLAR 6 COLORES UNIDAD 1197197(1171154) TEMPERA PROARTE ESCOLAR 6 COLORES UNIDAD; Código: 2410; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.620 $ 7.620
14111610
2239-4-LP14
Cartulina15 (1109465 )CARTULINA PROARTE FLUORESCENTE 6 COLORES 6 PLIEGOS UNIDAD 1129465(1109465) CARTULINA PROARTE FLUORESCENTE 6 COLORES 6 PLIEGOS UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 659,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.885 $ 9.885
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores20 (1008019 )LÁPIZ FABER CASTELL LARGOS 12 COLORES UNIDAD 1026019(1008019) LÁPIZ FABER CASTELL LARGOS 12 COLORES UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.320 $ 23.320
44121708
2239-4-LP14
Marcadores20 (1225223 )MARCADOR PROARTE ESTUCHE 12 COLORES PUNTA DELGADA UNIDAD 1251243(1225223) MARCADOR PROARTE ESTUCHE 12 COLORES PUNTA DELGADA UNIDAD; Código: DH43722; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.200 $ 12.200
14111514
2239-4-LP14
Cuadernos o tacos 10 (1007221 )BLOCK DE DIBUJO ROSS MEDIO 99 1/8 10HJS UNIDAD 1025221(1007221) BLOCK DE DIBUJO ROSS MEDIO 99 1/8 10HJS UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.150 $ 4.150
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon20 (1518404 )CINTA ADHESIVA SELLOCINTA TRANSFERIBLE 18MMX40MT UNIDAD 1520405(1518404) CINTA ADHESIVA SELLOCINTA TRANSFERIBLE 18MMX40MT UNIDAD; Código: 7B-AEE-4200; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.643,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.860 $ 32.860
27111503
2239-4-LP14
Cuchillos de diversas aplicaciones26 (1007732 )CUCHILLO CARTONERO ISOFIT Nº80 GRANDE CON FRENO RIEL METALICO UNIDAD 1025732(1007732) CUCHILLO CARTONERO ISOFIT Nº80 GRANDE CON FRENO RIEL METALICO UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.338 $ 13.338
Total Neto $ 103.373
Descuento $ 1.034
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.444
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 121.783


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.