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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2092-165-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Catering Proyecto Supervisión Recreo tu Activo |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Valparaíso - Isla de Pascua
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R.U.T. |
60.902.028-8 |
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Dirección de Facturación |
Arlegui N°852 |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
54862,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arlegui N°852 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
06-11-2024 |
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Proveedor |
MEVAR |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA MEVAR LIMITADA
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R.U.T. |
77.186.939-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MEVAR |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 35 | Unidad | Catering, para el día 6 de noviembre en Viña del Mar; debe contar con café en grano, té y hierbas on demand, leches varidas (descremada, sin lactosa, etc); galletas nutritivas artesanales 3 pp; 2 mini pastelitos pp; 3 tapaditos surtidos pp (tradicional, vegatariano, pan ciabatta, frica, etc); 1 vaso yogurt c/ granola pp; frutas de la estación. Considerar vajilla, mantelería, decoración y atención | |
$ 8.250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 288.750
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$ 288.750
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Total Neto
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$ 288.750
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 54.862
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$ 343.612
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.