Orden de Compra. Nº2092-188-AG25 "Compra insumos cafetería CEAVI - SENDA"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Valparaíso - Isla de Pascua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2092-188-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Compra insumos cafetería CEAVI - SENDA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial Valparaíso-Isla de Pascua
Razón Social Departamento Provincial de Educación Valparaíso - Isla de Pascua
R.U.T. 60.902.028-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 304 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Valparaíso - Isla de Pascua
R.U.T. 60.902.028-8
Dirección de Facturación Arlegui N°852
Comuna Viña del Mar
Impuesto 16280,15
Dirección de Envío de la Factura Arlegui N°852
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-12-2025
TítuloDescripción
Direccción de entrega insumosLos productos deben ser entregados en Avenida Valparaíso 872, Viña del Mar
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GASTONINES SpA
Razón Social INVERSIONES Y ASESORIAS GASTONINES SPA
R.U.T. 78.197.522-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GASTONINES SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201709
Café instantáneo2UnidadCafé instantaneo tarro 400 grs  $ 14.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.110 $ 29.110
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos400Unidadvasos desechables polipapel 200 cc  $ 36,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos5UnidadBolsa/paquetes azúcar blanca granulada 5 kgs  $ 7.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.475 $ 36.475
50201713
Bolsitas de te100UnidadBolsitas de té  $ 57,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700
Total Neto $ 85.685
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.280
TOTAL OC $ 101.965


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.535.089-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.